冲减多计提的工资分录

@甫省3315:怎样多提冲减,少提补提? -
白逃18291753940…… 冲减多计提的个人所得税的账务处理是:1、冲回多计提的工资:借:应付职工薪酬 贷:管理费用2、发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 银行存款3、支付个人所得税时:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款

@甫省3315:冲减多计提的工资 -
白逃18291753940…… 一、冲减多计提的工资,应采用红字冲正法更正会计差错. 由于工资是按受益对象进行分配的,涉及成本费用科目以及按工资计提的职工福利费、工会经费、职工教育经费、社保费用、住房公积金等,更正的会计分录为(会计分录金额用红字...

@甫省3315:工资计提多了怎么办 -
白逃18291753940…… 就差额部分作计提的冲减分录就可以了,比如: 原来计提工资的分录为: 借:管理费用——工资 100 借:经营费用——工资50 贷:应付工资150 借:管理费用——工资 -6 (假设)(借方红字) 借:经营费用——工资 -4(假设)(借方红字) 贷:应付工资 -10(假设)(贷方红字) 这样,费用就减少了,利润自然会增加. 是冲减成本还是冲减费用,要看原来计提工资时的分录,按原路冲回差额就可以了.

@甫省3315:计提工资的时候多计提了,发放的时候怎么办?怎么做会计分录? 少计提了怎么处理?怎么做分录? -
白逃18291753940…… 1、工资多计提了 负数冲回去就好了,或者是等下个月计提时少计提对应的数就好,但建议红字冲回,这样子账面清晰; 2、待摊费用最后一个月可以一次性摊完,

@甫省3315:冲销多计提的工资,还要不要结转到生产成本里去啊??
白逃18291753940…… 1、多计提的工资,可以不做冲销处理,在下月提取时扣除上月多提的金额就行了. 2、如果非要冲销的话,要结转到生产成本里去. (1)冲销多提生产工人的工资分录: 借:生产成本--XX产品--工资(红字) 贷:应付工资(红字) (2)结转时 借:产成品--XX产品(红字) 贷:生产成本----XX产品工资(红字)

@甫省3315:上月计提的工资以计入成本,本月怎么冲销 -
白逃18291753940…… 直接将上个月多计提的部份进行红字冲销. 借:营业费用(红字多计提部份) 贷:其他应付款(红字多计提部份) 然后这个月支付时,分录是: 借:其他应付款 贷:库存现金 若有不明再追问!

@甫省3315:工资计提的多发放的少,多提的部分冲帐怎么做分录呢? -
白逃18291753940…… 按计提时的凭证分录,用红字冲回.

@甫省3315:会计 工资多提了如何冲减 -
白逃18291753940…… 工资的计提是允许有误差的,多了就补提,少了就冲回.

@甫省3315:多计提工资冲销,已结账 -
白逃18291753940…… 冲掉按原来多计提的工资就可以.借:管理费用、销售费用等相关科目(红字) 贷:应付职工薪酬(红字)

@甫省3315:多计提工资如何做账 -
白逃18291753940…… 将 4月和5月重复计提了工资合共10万 红冲. 如果涉及成本的话,有两种办法: 1. 红冲后,调整相关产品成本,如果已销售调整12月的主要业务成本; 2. 红冲后,本月摊入成本6万,余额计入在产品中(以备跨年调整),下月在产品转入即可.

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