冲销去年收入会计分录

@都钧3485:冲上年收入会计分录处理? -
伍航18741663165…… 红字发票冲销就这么做就行了: 借:应收账款 1500 (红字) 贷:主营业务收入 1282.05 (红字) 贷:应交税金—应交增值税 217.95 (红字) 开具红字专用发票对纳税申报程序本身没有影响,但对申报的税额可能存在影响.如上月的销售在...

@都钧3485:如果是跨年冲销销售收入的怎么做会计分录 比如13年的时候已经算成本了它14年才开销售发票来冲销的 -
伍航18741663165…… 在13年你已经出货,只是没有开票而已,说明收入和成本都已经确认过了;14年开发票,先做红字收入(未开票确认的收入),按发票重新确认收入就可以

@都钧3485:上年的主营业务收入,取消了这笔业务,怎么做帐? -
伍航18741663165…… 上年的主营业务收入取消了这笔业务.如果企业所得税汇算清缴完毕,那么作如下账务处理:借:利润分配未分配利润借:应交税金应交增值税-已交税金贷:现金或应收账款或银行存款 如果未进行企业所得税汇算清缴,那么上述分录中的未分配利润科目改用以前年度损益调整科目核算. 以上内容仅供参考谢谢!

@都钧3485:主营业务收入减少本年利润减少怎样冲账 -
伍航18741663165…… 1、主营业务收入减少本年利润减少冲账的方法为:红字冲销.借:主营业务收入 金额红字(需要冲减的金额) 贷:本年利润 金额红字(需要冲减的金额)2、“冲账”是把以前错误的记录,用红字,相同的做一次,红字表示减少,正负抵消了,这样就“冲账”了.在借贷记账制中,由于借或贷一方多记发生额而用红笔在相同方向另记一笔加以订正.意思就是在同一会计年度中,处理或检查会计帐务处理的过程中,发现处理过的业务中由于某一笔会计分录处理不恰当,需要进行更正,为保持调帐的完整性,将此笔会计分录用红字原封不动的进行更正冲回,再重新进行正确的帐务处理.

@都钧3485:去年错计的收入今年汇算清缴前发现,更正的会计分录如何做 -
伍航18741663165…… 按企业会计准则,分录为:借:正确应计入的非损益类科目(例如应付账款或者预收账款) 贷:以前年度损益调整 如果只是收入类别记错,比如应该计入营业外收入,而不是计入主营业务收入,那么不做调整.

@都钧3485:上年已缴税收入如何进行账务处理 -
伍航18741663165…… 开一张红字发票 会计分录用红字冲销,即 借:应收账款 117 (红字) 贷:主营业务收入 100 (红字) 应交税金-应交增值税 17 (红字) 上年未开发票,已经交税的话,在今年的税务申报表上未开发票的地方填写负数就可以了.但是会计分录得红字冲回 上年进行了核算,必须通过“以前年度损益调整”,最终要借记“未分配利润”,修改报表年初数据.

@都钧3485:去年将一笔账务误作收入,今年要冲销此笔账务,通过以前年度损益调整科目吗?如何做分录? -
伍航18741663165…… 因为你是上个年度的收入记多了嘛,所以我认为应该是: 借:以前年度损益调整 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:以前年度损益调整 借:主营业务税金及附加 贷:以前年度损益调整 借:应交税金-应交所得税 贷:以前年度损益调整 这会,以前年度损益调整的余额应该在借方 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

@都钧3485:把已经结转的收入冲掉如何作分录 -
伍航18741663165…… 用红字冲销原来的分录

@都钧3485:上个年度计提出来的工资跨年扣怎么做分录? -
伍航18741663165…… 工资计提是为了与当月的收入成本相匹配,不管跨年发还是扣都不用特别做分录.应付职工薪酬账户余额年末结转到下一年就是,待到发工资或者打工资时直接冲销.冲销时会计分录: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或者其他应收款

@都钧3485:本月冲销上月销售收入如何做账.无论是属于本年度还是以前年度销售的产品,均应冲减本月的销售收入? -
伍航18741663165…… 您好,会计学堂李老师为您解答 本年的话 红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 跨年的话用以前年度损益调整替代主营业务收入 和主营业务成本 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

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