多结转成本怎么调整

@禄尚4355:成本多结转了怎么办 -
洪伦19658075990…… 成本多结转了处理方法:会计上通过以前年度损益调整增加利润,然后,做企业所得税补充申报调整.会计分录如下:借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整借:主营业务成本贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润

@禄尚4355:上个月成本多结转了,这个月该怎么调呢 -
洪伦19658075990…… 1、冲回估价 借:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 贷:应付账款-估价户 -7589.76 2、冲回结转的销售成本 借:销售成本 -7589.76 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 3、调整销售收入明细 借:销售收入-没型号的 xx 贷:销售收入-有型号的 xx 3、结转销售成本 借:销售成本 8051.28 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -8051.28

@禄尚4355:去年成本多结转怎么调整 -
洪伦19658075990…… 不重要的前期差错,调整本期相同项目即可, 借:库存商品 贷:主营业务成本

@禄尚4355:多结转的生产成本怎样调税? 上一年度多结转的生产成本是要直接调增所得税,还是按照在产品、产成品和 -
洪伦19658075990…… 上年度的调整使用“以前年度损益调整”科目,不考虑核算过程,只调整结果.具体到你的问题,分录如下: 借:库存商品 / 生产成本 (如果已经完工,调库存商品;如果未完工,调整生产成本) 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 应交税费—应交企业所得税

@禄尚4355:上年多结转的费用,在本年应如何调整? -
洪伦19658075990…… 你没说多转了什么费用,费用当时发生的借贷双方是什么科目,但是多转费用的通用调整方式为: 第一步: 借:现金(银行存款或其他资产负债类科目如:应账账款,预提费用等) 贷:以前年度损益调整(这个科目代替当时多转费用的科目,如管理费用,财务费用等成本费用科目) 第二步,把上一步的贷方:以前年度损益调整转入利润分配中: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

@禄尚4355:期末多结转成本账务上该如何处理 -
洪伦19658075990…… 如果是上一年度已经审计完成后,发现的.就用“以前年度损益调整”调整未分配利润等.在所得税清算时,做相应的应纳税额调整.若是本年度的,就在下月调整主营业务成本等相关科目就可以了.

@禄尚4355:18年多结转了成本,19年结转时错了,该怎么改正? -
洪伦19658075990…… 你首先查到18年的多转成本的凭证找出来,看看多转了多少,凭证编号是几号,然后在19年1月份重新做一张和这个错凭证一样数据的红数凭证做冲账处理,同时再做个正确的凭证重新记账,这样差价就处理了.再一个办法是查查去年多转了多少,直接把差价冲出就行了,不过你要在凭证里注明并且注明去年的那一个凭证.

@禄尚4355:上个月多结转销售成本怎么办 -
洪伦19658075990…… 上个月多结转了7394.87销售成本,而且已经申报了,这个月怎么补救啊? ------这个月可以把多结转的冲回,也可以在结转这个的销售成本时,少结转7394.87元.只要总的销售成本结转金额是对的就可以了.

@禄尚4355:以前年度多结转了销售成本,本年度该如何调整?
洪伦19658075990…… 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 由于企业所得税是核定征收,现在可以不做处理.2010年度企业所得税汇算清缴时要调整.

@禄尚4355:请问如何调账?我前几个月的成本共多结转了12000元钱 -
洪伦19658075990…… 何谓调账?就是将你以前做错了的帐调整过来呀.摘要写什么?可以写调整X月X号凭证多结转成本.凭证上的数据是可以用红字或负号表示(原科目、原借贷方向);也可以做与原科目借贷方向相反的分录.这个分录也要记录到明细账里面的,最好用红字或负数,能更准确反映发生额的数字.希望能对你有所帮助.

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