已经缴税的发票冲红
@危阅578:已经抵扣了的增值税发票怎样开红字发票 -
娄平14754592642…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@危阅578:金税盘已报税的发票怎么开红字发票冲销 -
娄平14754592642…… 专用发票先填写红字发票申请单并上传审核,审核通过后凭通过的红字发票信息表开红字发票.普通发票可以直接开具红字发票,不需要红字发票申请单.
@危阅578:已抵扣的发票冲红需要哪些资料? -
娄平14754592642…… 目前开票系统升级后,开具红字发票流程已经变得非常简便了,只要在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表即可. 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可.
@危阅578:已纳税的普通发票可以开红字发票冲销吗?不可以的话,要怎么做?拜托!帮帮忙 -
娄平14754592642…… 普通发票应该是可以开红字发票冲正的,既然是税局说不可以,建议与税务专管员联系,让他告诉你怎么做,最保险.
@危阅578:增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
娄平14754592642…… 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.
@危阅578:增值税发票怎么红冲 -
娄平14754592642…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@危阅578:增值税普通发票隔了四个月要红冲 可是税已经交了 那税怎么办 -
娄平14754592642…… 跨月红冲发 票,已经交的税不能退回的.如果现在红冲发 票,实际上冲销的是本月的销售额,也相应地减少了本月的应纳税款,所以你应该这样想:四月以前交的税款实质上是替这个月预交的,算总账也没有多缴税前,只不过是把缴税时间提前而已.
@危阅578:增值税普通发票如何冲红字 -
娄平14754592642…… 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
@危阅578:纳税人代开增值税专用发票后冲红,已经缴纳的税款是否可以申请退还吗?
娄平14754592642…… 国家税务局总局公告2019年第4号第八条:小规模纳税人月销售未超过10万元的,当期因开具增值税专用发,票已经缴纳的税款,在增值税专用发,票全部联次追回或者按...
@危阅578:已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
娄平14754592642…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
娄平14754592642…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@危阅578:金税盘已报税的发票怎么开红字发票冲销 -
娄平14754592642…… 专用发票先填写红字发票申请单并上传审核,审核通过后凭通过的红字发票信息表开红字发票.普通发票可以直接开具红字发票,不需要红字发票申请单.
@危阅578:已抵扣的发票冲红需要哪些资料? -
娄平14754592642…… 目前开票系统升级后,开具红字发票流程已经变得非常简便了,只要在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表即可. 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可.
@危阅578:已纳税的普通发票可以开红字发票冲销吗?不可以的话,要怎么做?拜托!帮帮忙 -
娄平14754592642…… 普通发票应该是可以开红字发票冲正的,既然是税局说不可以,建议与税务专管员联系,让他告诉你怎么做,最保险.
@危阅578:增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
娄平14754592642…… 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.
@危阅578:增值税发票怎么红冲 -
娄平14754592642…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@危阅578:增值税普通发票隔了四个月要红冲 可是税已经交了 那税怎么办 -
娄平14754592642…… 跨月红冲发 票,已经交的税不能退回的.如果现在红冲发 票,实际上冲销的是本月的销售额,也相应地减少了本月的应纳税款,所以你应该这样想:四月以前交的税款实质上是替这个月预交的,算总账也没有多缴税前,只不过是把缴税时间提前而已.
@危阅578:增值税普通发票如何冲红字 -
娄平14754592642…… 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
@危阅578:纳税人代开增值税专用发票后冲红,已经缴纳的税款是否可以申请退还吗?
娄平14754592642…… 国家税务局总局公告2019年第4号第八条:小规模纳税人月销售未超过10万元的,当期因开具增值税专用发,票已经缴纳的税款,在增值税专用发,票全部联次追回或者按...
@危阅578:已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
娄平14754592642…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...