收到发票没给钱怎么做账

@屈妹6432:没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
仰面13954622422…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~

@屈妹6432:已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
仰面13954622422…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款

@屈妹6432:只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
仰面13954622422…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)

@屈妹6432:别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账 -
仰面13954622422…… 别人把发票开了,但公司没有付钱时,公司可以在收到发票时,确认应付账款,通过应付账款核算!

@屈妹6432:收到发票未付款 账务处理? -
仰面13954622422…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款

@屈妹6432:收到发票但没付款怎样做账 -
仰面13954622422…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.

@屈妹6432:有发票没有付款怎么做账?
仰面13954622422…… 货已收到,做暂入库处理借:原材料—暂估贷:应付账款—XX公司10月分货款时:借:应付账款—XX公司贷:银行存款或者现金等发票来时,借:原材料应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款—XX公司红字冲销暂入库借:原材料—暂估红字贷:应付账款—XX公司红字

@屈妹6432:发票已入账但是还没有支付,怎么做账 -
仰面13954622422…… 还没有支付,就挂到应付账款科目即可.

@屈妹6432:开票对方没付钱怎么做账? -
仰面13954622422…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额

@屈妹6432:收到购买方的发票,还未付钱,怎么做账 -
仰面13954622422…… 借:原材料(在途物资、库存商品、固定资产) 贷:应付账款

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