暂估成本的跨年度冲减

@易傅682:跨年冲暂估商品结转的成本按原来的分录做红字冲减,还是要用到以前年度损益调整啊?为什么?解释清楚点啊! -
莘乖13288044248…… 用以前年度损益调整来做,因是跨年度的了,如果你用红字冲减,就会影响本年利润

@易傅682:多暂估了产品成本,跨年度如何做会计分录 -
莘乖13288044248…… 汽车制造业成本都不知道? 有点不可思议 暂估的可以根据采购合同估计成本 但是有些成本你应该知道啊,不可能都不知道吧 暂估分录:借:主营业务成本-*** 贷:生产成本-*** 做红字冲回就可以

@易傅682:暂估冲销时收到的发票金额与暂估的不一致,需要调整成本吗,怎么调整,跨年度了 -
莘乖13288044248…… 做估价入账,和收到的发票不一致,也是很正常的.只要是连续生产,差额反应的当月就行了.

@易傅682:暂估入账成本余额出现在借方怎么处理? -
莘乖13288044248…… 做资产处理.

@易傅682:关于上月暂估入账本月冲回,上月已经有销售,并进行了成本结转,损益结转 -
莘乖13288044248…… 1.如果上月暂估成本本月已经销售,不应转回已估的成本,待实际发票到帐后再进行调整2.税金误进的话如果已经销售,只需冲回税金部分的成本,其余成本留在账面体现负债的价值

@易傅682:跨年已结转的暂估成本,3万左右.纳税清缴前如何做分录? -
莘乖13288044248…… 暂估事项已经在去年进行了账务处理,无需使用“以前年度损益调整科目”,收到发票后按照发票金额进行账务处理:借 应付款暂估 应加税金-进项税额-如果是增值税发票 贷 应付账款 -发票全额 如果暂估金额与实际的发票金额有差额,那就需要通过“以前年度损益调整科目”进行调整了.

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