电子发票红冲后还要交税吗
@常伯3692:增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
武泊18058717840…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
@常伯3692:开具红字发票后,税费还需要交吗 -
武泊18058717840…… 红字发票也就是负数发票,它冲减本月销项税与上月无关. 比如:本月销项税100元,收到进项税50元,应缴税费是50元 开具10元红字负数发票,实际应缴税费为40元 所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证. 跨月不能作废,只能开具负数发票.
@常伯3692:开出红字发票后再重新开一张正确的票还要交税吗? -
武泊18058717840…… 开红字发票相当于把之前错误的一张抵消了,抵减了税额,重新开具的那张是要交税的.
@常伯3692:隔年发票冲红再重新开具,需要重新交税吗 -
武泊18058717840…… 当然要冲红. 红字发票是一张新发票,打印时表现为负数,凭此发票入账. 分录按原来的分录红字(负数)入账 原来的冲销,然后重新开一张发票,差额就全部在本月了 本月按差额申报缴纳税款,不会重复交税
@常伯3692:增值税普通发票开了红字发票当月报税还要交税吗 -
武泊18058717840…… 增值税普通发票开了红字发票 当月报税不需要交税的 可以冲减你本月的税款的
@常伯3692:红字冲销发票再开蓝字发票还用交税吗 -
武泊18058717840…… 你开具红字发票应该是冲销之前的蓝字发票,在重新开具蓝字发票要正常申报纳税 只不过,一般红字发票跟重新的蓝字发票在同一个月开具,你按照开票的总金额申报纳税,那样最后红蓝相抵,如果两个的金额相等最后当月算是没有交这个税——实际上这个税是之前的发票就已经申报缴纳了
@常伯3692:增值税发票超额了,红冲到下个季度还要交税吗? -
武泊18058717840…… 第三季度是否交税需要看你整个季度的合计开票合计开票减去已冲红的两万多是否达到免税标准,达标就会免,超了还要缴.
@常伯3692:普通发票跨两个月冲红后还要我交税合理吗 -
武泊18058717840…… 增值税普通发票开具当月是要缴纳增值税的,跨月后有问题需要开红字的,会相应冲减税款,做销项税的减项,一交一减相当于没交税的,而不是冲红后又要缴税的概念.如是问其他的问题,还请详细描述,谢谢!
@常伯3692:销售收入红冲后开发票还需交印花税吗 -
武泊18058717840…… 印花税按零申报,下个月有数时再一起交. 我觉得是不能填写负数的,这种情况最好咨询一下专管员.
@常伯3692:当月发票开错,下月红冲,当月该发票还用缴税吗 -
武泊18058717840…… 当月发票需要正常缴税的.
武泊18058717840…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
@常伯3692:开具红字发票后,税费还需要交吗 -
武泊18058717840…… 红字发票也就是负数发票,它冲减本月销项税与上月无关. 比如:本月销项税100元,收到进项税50元,应缴税费是50元 开具10元红字负数发票,实际应缴税费为40元 所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证. 跨月不能作废,只能开具负数发票.
@常伯3692:开出红字发票后再重新开一张正确的票还要交税吗? -
武泊18058717840…… 开红字发票相当于把之前错误的一张抵消了,抵减了税额,重新开具的那张是要交税的.
@常伯3692:隔年发票冲红再重新开具,需要重新交税吗 -
武泊18058717840…… 当然要冲红. 红字发票是一张新发票,打印时表现为负数,凭此发票入账. 分录按原来的分录红字(负数)入账 原来的冲销,然后重新开一张发票,差额就全部在本月了 本月按差额申报缴纳税款,不会重复交税
@常伯3692:增值税普通发票开了红字发票当月报税还要交税吗 -
武泊18058717840…… 增值税普通发票开了红字发票 当月报税不需要交税的 可以冲减你本月的税款的
@常伯3692:红字冲销发票再开蓝字发票还用交税吗 -
武泊18058717840…… 你开具红字发票应该是冲销之前的蓝字发票,在重新开具蓝字发票要正常申报纳税 只不过,一般红字发票跟重新的蓝字发票在同一个月开具,你按照开票的总金额申报纳税,那样最后红蓝相抵,如果两个的金额相等最后当月算是没有交这个税——实际上这个税是之前的发票就已经申报缴纳了
@常伯3692:增值税发票超额了,红冲到下个季度还要交税吗? -
武泊18058717840…… 第三季度是否交税需要看你整个季度的合计开票合计开票减去已冲红的两万多是否达到免税标准,达标就会免,超了还要缴.
@常伯3692:普通发票跨两个月冲红后还要我交税合理吗 -
武泊18058717840…… 增值税普通发票开具当月是要缴纳增值税的,跨月后有问题需要开红字的,会相应冲减税款,做销项税的减项,一交一减相当于没交税的,而不是冲红后又要缴税的概念.如是问其他的问题,还请详细描述,谢谢!
@常伯3692:销售收入红冲后开发票还需交印花税吗 -
武泊18058717840…… 印花税按零申报,下个月有数时再一起交. 我觉得是不能填写负数的,这种情况最好咨询一下专管员.
@常伯3692:当月发票开错,下月红冲,当月该发票还用缴税吗 -
武泊18058717840…… 当月发票需要正常缴税的.