跨年度红冲收入分录

@潘闻6311:跨年度冲红字发票账务处理?
娄凭18798784810…… 1、红字发票借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本借:库存商品 根据14年12月当时的结转成本(同时增加数量) 贷:以前年度损益调整 根据14年12月当时的结转成本3、结转未分配利润借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)

@潘闻6311:我公司开出增值税专用发票,过了几个月,跨年了要红冲,红冲好了还不用开蓝字发票,要怎么作会计分录啊? -
娄凭18798784810…… 我觉得首先2113要先看你开的发票为什么要红冲,像你这种开了红冲后不用开蓝字的一般是产生了退货,应该有对方的退货证明或其他原因开具红字发票的5261证明,然后根据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵4102扣联,进行会计处理.会计分录:冲减成本,增加库存1、借:库存商品 贷:1653以前年度损益调整 冲减收入、税金、资金(往来)2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(销售税额)(红字) 贷:银行存款(往来账款)内 其上年度缴纳的所得税在今年进行递减,最后将以前年度损益调整的差额计入利润分配-未分配利润3、借:以前年度损益调整 贷:利容润分配

@潘闻6311:跨年度开具红字发票怎样做账 -
娄凭18798784810…… 一般开了红字发票后都要重新开出正常的发票,跨年度,但是一正一负已经平了,所以 跨年度做法都一样.

@潘闻6311:跨年度红字冲账如何处理 -
娄凭18798784810…… 往来冲销.摘要写:调整09年10月6#凭证.借:应付账款 4119.9 贷:材料采购 4119.50

@潘闻6311:年底红字发票销售方因开票有误忘记作废跨年开红字发票如何作分录 -
娄凭18798784810…… 1、借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应缴税费-增值税(红字) 2、借:以前年度损益调整-成本(红字) 贷:库存商品(红字) 3、借:以前年度损益调整(红字) 贷:应缴税费-所得税(红字) 麻烦采纳,谢谢!

@潘闻6311:跨年度退货如何进行会计处理? -
娄凭18798784810…… 跨年度退货,需要冲回收入,做会计分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:应收账款 应交税费-应交增值税(销项税额)(红数) 同时: 借:库存商品 贷:利润分配-未分配利润

@潘闻6311:上一年开具的发票次年红冲后重新开具账务怎么处理 -
娄凭18798784810…… 和原来发票一样做分录,只是金额用负数表示.

@潘闻6311:如果是跨年冲销销售收入的怎么做会计分录 比如13年的时候已经算成本了它14年才开销售发票来冲销的 -
娄凭18798784810…… 在13年你已经出货,只是没有开票而已,说明收入和成本都已经确认过了;14年开发票,先做红字收入(未开票确认的收入),按发票重新确认收入就可以

@潘闻6311:跨年的才来开的发票怎样账务处理 -
娄凭18798784810…… 不能作废了,只能红冲再重开.红冲时 借:应收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费-应交增值税 红字 重开时 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 一正一负,合计数为0,不产生税金.希望能帮助到你!追问:国税局那边要求要我们收回来作废额,所以作废是必须的,那么接下来我们应该怎么处理额 追答:你作废,那你在12月份报税时就不能报这几张发票税额的.那你只要把12月份的那几张发票的账务处理删掉就可以.

@潘闻6311:开红字发票跨年度怎么处理账务?
娄凭18798784810…… 1摘要记录:2月份红字发票(冲掉12月某某凭证的销售票 ) 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2摘要记录:调整14年度损益 ...

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