红冲上一年度销售收入

@滕诸984:冲上年收入会计分录处理? -
杭习15877947920…… 红字发票冲销就这么做就行了: 借:应收账款 1500 (红字) 贷:主营业务收入 1282.05 (红字) 贷:应交税金—应交增值税 217.95 (红字) 开具红字专用发票对纳税申报程序本身没有影响,但对申报的税额可能存在影响.如上月的销售在...

@滕诸984:红冲上年的销售对本年的利润有什么影响,夲年如何做会计分录? -
杭习15877947920…… 红冲上年的销售对本年的利润没有影响,对于利润分配影响 红冲上年的销售: 借:利润分配-未分配利润 贷:应收帐款****

@滕诸984:事业单位红冲上年度经营收入如何做账?要进行以前年度损益科目调整么? -
杭习15877947920…… 这个要看是否已经申报企业所得税,如果已经申报,那么要用利润分配未分配利润科目调整.否则可以用以前年度损益调整科目调整.以上内容仅供参考谢谢!

@滕诸984:小规模纳税人退上一年度收入账物如何处理 -
杭习15877947920…… 小规模纳税人退上一年度收入:1、红字冲回收入 贷:应收账款 贷:主营业务收入 红数 贷:应交税费—应交增值税 红数2、结转成本 借:主营业务成本 红数 借:库存商品

@滕诸984:红字发票怎么写凭证??
杭习15877947920…… 你好,你本月将上月的销售发票冲红,那上月的凭证是不用更改的. 而本月你只需针对冲红的发票做如下分录即可: 1、红冲上月确认销售收入的凭证: 借:应收账款 -693000 贷:主营业务收入 -672815.53 应交税金(销项税额)-20184.47 2、本月重新开具正确的发票时,重新确认收入: 借:应收账款 693000 贷:主营业务收入 672815.53 应交税金(销项税额)20184.47 其他的凭证不需要更改!

@滕诸984:开具红字增值税发票冲回成本后,销售收入跟利润是否要冲回 -
杭习15877947920…… 是的,需要

@滕诸984:增值税普通发票冲红能抵掉上月销项收入吗? -
杭习15877947920…… 冲红冲销的开具红字发票的当月销售收入和销项税额

@滕诸984:退还上一年度部分收入款的会计处理
杭习15877947920…… 这个要作为“销售退回”处理,开具红字发票,冲减退款当期的收入. 退款时: 借:主营业务收入 2000 贷:银行存款 2000 正是因为发票退不回来了,才要开红票将它冲掉.什么时候开的红票,就冲减什么时候的收入,这个不用追溯调整.

@滕诸984:上年度开出的增值税普通发票,本年度开具红字发票冲回,需要调整上年所得税吗 -
杭习15877947920…… 不需要. 销售的实现是以所有权上风险的转移为判断标准的.你这种情况不涉及退货等其他调减销售收入的情况,无论发票怎么开具,均不调整收入,也就不涉及调整所得税年报.

@滕诸984:红字发票怎么处理 -
杭习15877947920…… 现在开销项负数发票,先向专管员提出申请,税务所批准后才可以开.在防伪开票系统里,点发票填开进去后,右上有负数选项,输入原来那张发票的发票代码和发票号码,就行了.下面的部署和平时开票一样的.

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