红冲以前年度收入分录

@季葛4036:如何填写财务报?有关红字冲减往年主营业务收入,计入以前年度损益调
夏穆15624568875…… 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税金-应交增值税-销项税额(红字)借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品(红字)借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整做完最后一笔分录,你的资产负债表会平的,利润表会有发生额列示.

@季葛4036:服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录
夏穆15624568875…… 一、如果跨月没跨年度,直接做红字冲销收入、冲销计提税金分录就行了. 二、10月份开出票,1月份冲红,已经跨年度了,因此,要通过“以前年度损益调整”科目核算. 1、退上年收入时 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 2、...

@季葛4036:跨年度红字冲账如何处理 -
夏穆15624568875…… 往来冲销.摘要写:调整09年10月6#凭证.借:应付账款 4119.9 贷:材料采购 4119.50

@季葛4036:跨年度开具红字发票怎样做账 -
夏穆15624568875…… 一般开了红字发票后都要重新开出正常的发票,跨年度,但是一正一负已经平了,所以 跨年度做法都一样.

@季葛4036:去年开的一笔收入已入帐,今年开出红字发票,请问,要做哪些分录,收入,成本,营业税金及附加 -
夏穆15624568875…… 去年开的一笔收入已入帐,今年开出红字发票,要做哪些分录:贷:银行存款(或应收账款等科目) 贷:主营业务收入 红数或负数 应缴税费---应缴增值税--销项税额 借:库存商品 借:主营业务成本 红数或负数 营业税金及附加,月末可以汇总计提,不用单独处理

@季葛4036:上年已缴税收入如何进行账务处理 -
夏穆15624568875…… 开一张红字发票 会计分录用红字冲销,即 借:应收账款 117 (红字) 贷:主营业务收入 100 (红字) 应交税金-应交增值税 17 (红字) 上年未开发票,已经交税的话,在今年的税务申报表上未开发票的地方填写负数就可以了.但是会计分录得红字冲回 上年进行了核算,必须通过“以前年度损益调整”,最终要借记“未分配利润”,修改报表年初数据.

@季葛4036:我公司开出增值税专用发票,过了几个月,跨年了要红冲,红冲好了还不用开蓝字发票,要怎么作会计分录啊? -
夏穆15624568875…… 我觉得首先2113要先看你开的发票为什么要红冲,像你这种开了红冲后不用开蓝字的一般是产生了退货,应该有对方的退货证明或其他原因开具红字发票的5261证明,然后根据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵4102扣联,进行会计处理.会计分录:冲减成本,增加库存1、借:库存商品 贷:1653以前年度损益调整 冲减收入、税金、资金(往来)2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(销售税额)(红字) 贷:银行存款(往来账款)内 其上年度缴纳的所得税在今年进行递减,最后将以前年度损益调整的差额计入利润分配-未分配利润3、借:以前年度损益调整 贷:利容润分配

@季葛4036:增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
夏穆15624568875…… 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.

@季葛4036:跨年度冲红字发票账务处理?
夏穆15624568875…… 1、红字发票借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本借:库存商品 根据14年12月当时的结转成本(同时增加数量) 贷:以前年度损益调整 根据14年12月当时的结转成本3、结转未分配利润借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)

@季葛4036:去年的收入怎样做分录?
夏穆15624568875…… 这种情况经常碰到, 转到利润分配里去,不会影响到今年的利润. 借:主营业务收入 23692 贷:以前年度损益调整 23692 借:以前年度损益调整 23692 贷:利润分配 23692

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