冲以前年度收入怎么做凭证

@萧扶6166:税收自查以前年度未开票销售收入20000元,下月申报冲减了这20000元的记账凭证如何做? -
莫侧19434638405…… 借:以前年度损益调整 (收入与成本的差) 借:库存商品或产成品 (成本金额) 贷:应收账款 20000

@萧扶6166:去年的收入做到今年了应该怎样调? -
莫侧19434638405…… 去年的收入做到今年帐务中,可通过"以前年度损益调整"科目来调整: 借:应收帐款(现金\银行)相关科目 贷:以前年度损益调整 结转:借: 以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润

@萧扶6166:上一年的收入少计怎样补办到今年的会计凭证上 -
莫侧19434638405…… 首先,会计和税务对于收入的确认并不完全一致.我国税务对于收入大多是按开票即确认收入,而会计上是需要风险和经济利益已经发生转移了.所以你要先看这笔2万的收入是否符合会计确认标准,是否应该计入上一年.如果不应该计入上年的,那么就在今年的账务中做借:应收账款 2万,贷:收入 2万,然后在明年对本年汇算清缴时对这2万的收入做纳税调整.如果应该计入上年的,那么今年的账务处理是借:应收账款 2万,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 2万然后月末以前年度损益结转入未分配利润

@萧扶6166:冲已前年度销售会计凭证处理分录 -
莫侧19434638405…… 分两种情况: 1.金额较小、经常性事件的,直接做相反分录就可以了. 2.对年度经营成果影响较大的.要通过“以前年度损益调整”来处理.

@萧扶6166:销售收入已做,现在有开具增值税专用发票后,怎样做红冲凭证,以冲减之前的收入? -
莫侧19434638405…… 红字发票账务处理和蓝字发票一样,只是在做凭证金额输入时打个减号,如蓝字发票:借:应收账款-xxx单位7874 贷:应交税费-增值税销项339 贷:主营业务收入4535 如红字发票:借:应收账款-xxx单位-7874 贷:应交税费-增值税销项-339 贷:主营业务收入-4535

@萧扶6166:冲销上年的费用凭证怎么做 -
莫侧19434638405…… 借:以前年度损益调整 -174贷:长期待摊费用--开办费-其他 -174借:利润分配—未分配利润 -174贷:以前年度损益调整 -174企业所得税汇算清缴时,调减税前扣除的管理费用.-

@萧扶6166:本月冲销上月销售收入如何做账 -
莫侧19434638405…… 借:应收帐款(或银行存款等科目) 负数金额(例-11700.00) 贷:主营业务收入 负数金额(例-10000.00) 贷:应交税费—销项税额 负数金额(例-1700.00) 本年就冲减本月收入,如果上年在汇算清缴前就用, 以前年度损益调整,也调所得...

@萧扶6166:增值税专用发票冲帐的凭证要怎么做啊? -
莫侧19434638405…… 一.增值税专用发票是原始凭证, 1.原始凭证又称单据,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据. (1).单据按照来源不同可分为:自制原始凭证与外来原始凭证; a.自制原始凭证,是...

@萧扶6166:我想冲销去年12月份的凭证,不影响本年利润,可以直接冲销吗? 借:营业税金及附加 贷: -
莫侧19434638405…… 营业税金及附加 营业外收入 都是影响本年利润的.损益类科目.目前属于资产负债表日后事项期间.所以不可以直接冲.要通过以前年度损益调整算出累计影响数

@萧扶6166:无票收入怎么冲账
莫侧19434638405…… 一、税务不要证明资料,做帐时,摘要栏写清楚就行了. 二、账务处理: 1、调整上年收入分录 借:以前年度损益调整 贷:现金等 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 2、结转时 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、调整销售成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 4、结转时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 5、按照开出的发票入账 借:现金等 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

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