跨年度冲红的账务处理

@祖岸5459:跨年度的红字冲销怎么处理 -
都王19647696544…… 与篮字发票一样去认证,然后计算为进项税的减少额,账务处理与正常采购记账一样,只是金额为负数(红字)即可.

@祖岸5459:我公司开出增值税专用发票,过了几个月,跨年了要红冲,红冲好了还不用开蓝字发票,要怎么作会计分录啊? -
都王19647696544…… 我觉得首先2113要先看你开的发票为什么要红冲,像你这种开了红冲后不用开蓝字的一般是产生了退货,应该有对方的退货证明或其他原因开具红字发票的5261证明,然后根据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵4102扣联,进行会计处理.会计分录:冲减成本,增加库存1、借:库存商品 贷:1653以前年度损益调整 冲减收入、税金、资金(往来)2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(销售税额)(红字) 贷:银行存款(往来账款)内 其上年度缴纳的所得税在今年进行递减,最后将以前年度损益调整的差额计入利润分配-未分配利润3、借:以前年度损益调整 贷:利容润分配

@祖岸5459:跨年度开具红字发票怎样做账 -
都王19647696544…… 一般开了红字发票后都要重新开出正常的发票,跨年度,但是一正一负已经平了,所以 跨年度做法都一样.

@祖岸5459:跨年度冲红字发票账务处理?
都王19647696544…… 1、红字发票借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本借:库存商品 根据14年12月当时的结转成本(同时增加数量) 贷:以前年度损益调整 根据14年12月当时的结转成本3、结转未分配利润借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)

@祖岸5459:开红字发票跨年度怎么处理账务?
都王19647696544…… 1摘要记录:2月份红字发票(冲掉12月某某凭证的销售票 ) 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2摘要记录:调整14年度损益 ...

@祖岸5459:跨年度红字冲账如何处理 -
都王19647696544…… 往来冲销.摘要写:调整09年10月6#凭证.借:应付账款 4119.9 贷:材料采购 4119.50

@祖岸5459:跨年红字普通发票的账务处理? -
都王19647696544…… 可以的,发票直接做在今年就好.你去年发票怎么做,今年就怎么冲红就好

@祖岸5459:跨年度冲红销项税转入营业外收入的这个账务怎么处理? -
都王19647696544…… 既然是跨年,那么涉及收入的要计入到利润分配未分配利润科目核算这样就可以避免涉及当年的企业所得税.具体账务处理如下:借:利润分配未分配利润贷:营业外收入以上内容仅供参考谢谢.

@祖岸5459:跨年红冲发票的账务处理 -
都王19647696544…… 先做一笔相同冲减掉之前的,然后做一笔当下开的正确的发票金额就可以了.

@祖岸5459:跨年的增值税专用发票开具红字账务要处理么 -
都王19647696544…… 可以跨年开具红字票.但跨年后系统无法找到原来对应的蓝字票,你可以在提示未找到后手工重新照原来票的内容录入,只是数量和金额录入时前面加个“-”号,然后备注栏里录入所冲的蓝字票代码和号码.

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