跨月红冲发票怎么填申报表

@罗毕3243:增值税普通发票开具了错误税率发票,跨月红冲后怎么填写申报表 -
吉桦17572237282…… 填写增值税申报表是根据你的 ,汇总数的销售而来写的 ,而不是根据你单张的发票的金额来填的.

@罗毕3243:增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
吉桦17572237282…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.

@罗毕3243:增值税发票怎么红冲 -
吉桦17572237282…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...

@罗毕3243:急!!求解3点的增值税发票跨月红冲步轻步骤? -
吉桦17572237282…… 起先,静下心来查找一下.此票开给了谁? 因为普通发票不具抵扣的用途,所以只需收票方还回即可. 然后再税控系统里以相同的步骤开局增值税红字发票申请表,拿着申请表去税务局请求开局增值税红字专票的开票权限 开具红字冲红同类发票一份,然后再进行正常发票的开具即可.

@罗毕3243:清单两个税率导致票面没税率,下个月红冲后怎么申报? -
吉桦17572237282…… 下个月红冲的发票需要有蓝字发票抵顶,如果没有蓝字发票,需要改申报表到大厅.

@罗毕3243:增值税普通发票隔了四个月要红冲 可是税已经交了 那税怎么办 -
吉桦17572237282…… 跨月红冲发 票,已经交的税不能退回的.如果现在红冲发 票,实际上冲销的是本月的销售额,也相应地减少了本月的应纳税款,所以你应该这样想:四月以前交的税款实质上是替这个月预交的,算总账也没有多缴税前,只不过是把缴税时间提前而已.

@罗毕3243:作废发票如何处理 -
吉桦17572237282…… "作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,金税系统里是不能直接作废的,只能采取开红字的方式冲掉该发票.普通发票跨月红冲步骤: 带上要作废的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!"

@罗毕3243:上月增值税发票税率开错,本月红冲怎么填写申报表 -
吉桦17572237282…… 纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为17%. 纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%:、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物. 纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外. 纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为17%.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额.未分别核算销售额的,从高适用税率.

@罗毕3243:增值税专用发票税率有误,次月红冲重开,申报表如何填写? -
吉桦17572237282…… 因为你是开票的,所以对于当月来说你是一张红票一张蓝票,这种情况下开票数自动合计成为零了,不需要自己填,通过一届生成发票数据就可以带出来,不过带出来也是零.

@罗毕3243:可以作废吗?红字发票申请表?红字发票申请表,可以作废吗?
吉桦17572237282…… 只有当月开具的发票才能在当月作废,跨月的话只能申请红字发票冲销.一般申请红字步骤:用开票机填写申请表(一式三份)并加盖公章,书写一份情况说明书(具体反映发票内的详细内容)并加盖公章带上发票的抵扣联、发票联、记账联原件及复印件,若时间过长或其他原因需对方开具退票证明,用U盘导出申请单带到税务局找管理员办理红字发票确认手续即可.

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