预收账款做账分录

@郟旺6844:预收账款的会计分录怎么做? -
经薛13048388466…… 预售账款分录:销售未实现时,借:银行存款/库存现金;贷:预收账款.销售实现时,借:预收账款;贷:主营业务收入.

@郟旺6844:预收账款分录 -
经薛13048388466…… 不对啊,预收到货款是挂对方单位(自然人)的名称.分录如下:6日预收到货款46000:借:银行存款,贷:预收账款---XXXXX 其他对了啊

@郟旺6844:会计分录中预收账款的记账 -
经薛13048388466…… 收到预收款(定金) 都是 借:银行存款等 贷:预收账款 收到是增加不是减少,要在买卖完毕时,做 借:预收账款 银行存款等 贷:主营业务收入等 这才是减少的时候

@郟旺6844:预收账款如何做会计分?预收账款如何做会计分录
经薛13048388466…… 之所以用预收账款科目是因为,货还没有发出或者是要卖出的商品还未开具增值税专用发票,所以一般预收款项,应做如下会计处理:借:银行存款 贷:预收账款,等开具了增值税专用发票后,如果是预付了一部分,借:预收账款 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)###预收款:nbsp;借:银行存款nbsp;10000nbsp;贷:预收账款——Anbsp;10000nbsp;客户进货:nbsp;借:预收账款——A2000nbsp;贷:主营业务收2000nbsp;(不计算增值税的情况下,如果计税,就加一个应交税费)一周后到的话,就先做进“应收账款”里,等钱到了再做上面分录.

@郟旺6844:预收账款会计分录 -
经薛13048388466…… 借: 银行存款 贷: 其他应收款/ 应收帐款 建议设一个预收帐款,如果业务多的话.不然每次都要把一个科目拆2边看,很烦

@郟旺6844:请问预收账款会计分录如何做?谢谢 -
经薛13048388466…… 借:银行存款 10000 贷:预收帐款 5000 贷:营业收入 5000(如有税金,那应扣减应缴税金,税金单独计) 贷:应缴税金

@郟旺6844:预收账款的账务处理 -
经薛13048388466…… 有申报增值税和所得税.(都没有真实业务发生) 如果确属描述,那就是做过少量不开票销售账,以此申报或纳税,做表面文章. 有可能是没有实体的转手交易,由于不开票而只能把收入挂账预收账款. 这种情况不是“想确认收入,又没有成本可转结”而是不想确认收入.成本(购入的凭证)在握手中没有入账.

@郟旺6844:几家分店给了一笔预收款,怎么账务处理? -
经薛13048388466…… 如果收到预收货款, 借:银行存款(或现金) 贷:预收账款--xx店 发货时, 借:应收账款--xx店 借:预收账款--xx店 贷:营业收入 贷:应交税金--增值税

@郟旺6844:会计中预收账款该怎样做帐 -
经薛13048388466…… 1、收到客户交纳的预付销售款时借:银行存款贷:预收账款2、给客户发出票,结转销售时借:预收账款贷:主营业务收入贷:应交税金--增值税(销项税额)

@郟旺6844:预收账款如何做会计分录?
经薛13048388466…… 收到借:银行存款(现金、其他货币资金)贷:预收账款结转收入借:预收账款贷:主营业务收入(如果是增值税,再贷应缴税费-应缴增值税(销项)

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