上月留抵税额本月可以抵扣吗

@漆邦6226:上月的留抵税额算本月可抵扣的进项吗 -
巴翠15556545944…… 是的,上月的留抵税额与本月可抵扣的进项合并,一起从本月销项中抵扣.

@漆邦6226:期末留抵税额能否隔月抵扣 -
巴翠15556545944…… 这个一般应该是不允许的,你上月留抵的,除非你本月没有销售,如果有销售你就先抵上月的

@漆邦6226:求助:上月进项留底这月可以抵扣吗 -
巴翠15556545944…… 当然可以,既然是留抵的,那就是留以后期间抵扣的呀;否则留抵税金还有什么意义.本期应交增值税=销项税金-进项税金-进项税金转出-留抵税金(这里不说出口退税方面)希望能帮助到你!

@漆邦6226:已认证增值税专票上月忘抵扣本月还能抵扣吗 -
巴翠15556545944…… 1. 增值税专用发票认证抵扣期限为取得增值税专用发票180日内 ;2. .当月未抵扣完的可以作为留抵税额在以后月份抵扣.3. 但必须知晓:,当月认证的增值税专用发票,在次月申报时,要作为进项税额进行抵扣,否则逾期不予抵扣.

@漆邦6226:上月认证的发票上月份未抵扣,本月能否抵扣? -
巴翠15556545944…… 可以抵扣的 你去你的报表里看一下你没抵扣的那两张发票 发票状态是不是待抵扣 如果是本月只需改成允许抵扣就行了 如果不是待抵扣状态的话 那你上月的报表就已经有问题了 赶紧和税务管理员联系 问他怎么处理

@漆邦6226:上月余下的进项税本月报税时怎么抵扣 -
巴翠15556545944…… 本期应纳的增值税额=本期销项税-本期进项税-上月留抵税额 上月留抵税额应该填在增值税纳税申报表主表的13行上期留抵税额处.其他的正常填列,应纳税额就自动计算出减去上月留抵税额后的金额了.

@漆邦6226:已认证专票,上月忘记申报抵扣本月还能抵扣吗 -
巴翠15556545944…… 可以抵扣.上期没有抵扣或者没有抵扣完的进项税额叫做期末留抵额,上期的期末留抵额是可以用来以后抵扣的.

@漆邦6226:增值税纳税申报表中的“期末留抵税额”是不是到下个月还可以抵扣啊 -
巴翠15556545944…… 是到下个月还可以抵扣

@漆邦6226:上月有留底进项税,本月的销项不多,本月可以不抵扣吗 -
巴翠15556545944…… 不可以不抵扣,必须抵扣.

@漆邦6226:上月留抵税,今月是不是要少抵扣进项税?? -
巴翠15556545944…… 是,也不一定都是每月非交300,税务局定的税负是在一定的周期内的平均值,这月少,下月可以多交点.

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