应收冲预收怎么做分录

@苍甘3167:应收帐款冲减预收帐款怎么做分录? -
东拜18847038106…… 借:银行存款10000 贷:预收账款10000 借:应收账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税金-增-销1700 借:预收账款10000 贷:应收账款10000

@苍甘3167:应收账款与预收账款可以这样做分录吗? -
东拜18847038106…… 签订合同的时候 开出去成本票了吗 如果 没有就不用管它了 如果开了 没有收到钱 借 应收账款 贷 工程结算 发生成本费用时 借工程施工—合同成本—人工、材料等 贷 原材料 应付职工薪酬等 结算成本时 (开出去票的时候在结转成本 ) 借 主营业务成本 工程施工 毛利 贷 主营业务收入 结算成本的月份月末要将主营业务成本和主营业务收入别转到利润分配的贷方和借方 收到钱时 借银行存款 贷 应收账款 工程完工 借工程结算 贷工程施工 我这我都是经过了 好几个晚上终于弄明白的 一个好心的大哥 给了我一份很详细的资料 需要就给你一份 自己看透了 就恍然大悟了 希望能帮到你 如果你用的会计科目和这些不同 可以换了 意思都是一样的

@苍甘3167:财务做账时,我又做了预收又做了应收,怎么把预收冲掉 -
东拜18847038106…… 做一笔预收冲应收的分录即可 借:预收账款 贷:应收账款

@苍甘3167:应收转预收账款的分录借方疑问 -
东拜18847038106…… 这是个“报表项目”重分类问题.首先,“应收账款”会计科目贷方余额实质为预收账款,“预收账款”借方余额实质为应收账款;其次,注意上面分录中的“应收账款“和“预收账款”均为资产负债表上的报表项目,对他们的理解注意不要和...

@苍甘3167:预收和应收混合的业务,怎么做分录呢? -
东拜18847038106…… 销售发生后,先冲减预收,再做应收:借:预收账款-A公司 应收账款-A公司(差额)贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项)

@苍甘3167:应收转预收分录,借方是应收不明白 -
东拜18847038106…… 应收帐款原来是贷方余额,转出时借方表示冲减贷方余额.

@苍甘3167:资产负债表中预收太多,想与应收冲销点 这个该怎么做呢 希望高手指点 急!! -
东拜18847038106…… 看是什么原因?如果确实是收款发货未确认收入的话,不能随意冲销,否则会造成账目混乱的.希望能帮助到你!如果同一个单位既有预收账款贷方余额,又有应收账款借方余额,那就可以冲销,否则不可以.

@苍甘3167:我企业收到银行转账收入,计应收、冲应收、计预收、冲预收,分别的分录是什么? -
东拜18847038106…… A.设7月31日记应收 借:应收账款 贷:主营业务收入 8月31日收到 借:银行存款 贷:应收账款B.预

@苍甘3167:12月做了笔分录 是借:其他应收账款 - A公司 贷:银行存款 现在我要把其他应收账款冲预收账款 - B 分录怎么做 -
东拜18847038106…… 可以把12月的分录做个红冲,金额不变,然后再做一张冲预收账款的分录.也可以直接做 借预收账款—B, 贷其他应收款—A公司.

@苍甘3167:预收货款怎么用应收账款做账?预收货款怎么用应收账款做账?
东拜18847038106…… 不设预收只设应收,是一种简易处理方法,主要是针对预收业务不多的单位.还有一种情况就是与某单位频繁发生业务往来,有预收有应收,那么冲账的时候还要查账本,是冲预收还是应收,增加工作量,而往来单位就是一家,合并起来查账做账更简洁. 账务处理: 收款时 借:银行存款 贷:应收账款 开票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税

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