往来款调账对冲的会计分录
@曹峰4359:去年12月份已对冲往来款的销售费用且已入帐(借销售费用,贷:应收),现收到元月份开出的增票,怎样调整?
乌尚19133472523…… 作出相应调整的会计分录如下: 借:销售费用 负数 (或红字) 贷:应收账款 负数 (或红字) 如果今年国税查账,发现单位去年12月份的销售费用不能在税前扣除, 借:以前年度损益调账 贷:应交税费——查补企业所得税 借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整
@曹峰4359:应付账款借方余额调到其他应付款分录怎么做 -
乌尚19133472523…… 应付账款借方余额调到其他应付款,只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可,分录是 借:其他应付款—某某贷:应付账款—某某
@曹峰4359:货款对冲,分录怎么做 -
乌尚19133472523…… 1.收到汇票借:应收账款——客户B 102000 贷:财务费用 2000 银行存款 1000002.转付给供货商C借:应付账款——供货商C 102000 贷:应收账款 102000
@曹峰4359:关于调账问题我公司和A公司有其他应收款和其他应付款.如果把两个冲
乌尚19133472523…… 如果对冲,你公司和A公司分别开具还款收据,收据作为记账凭证的附件入账,摘要写:应收款抵减应付款.或,应收应付对冲. 2011-02-11 14:26 补充问题 为什么开收...
@曹峰4359:怎样编制会计分录 -
乌尚19133472523…… 会计分录是根据借贷记账法“有借必有贷,借贷必相等”的记账规则编制的,实行信息化后,有部分会计分录的编制与手工存在差异,需进行相应的变换才能保证会计信息的正确性,否则输出的账簿和报表等会计信息有可能是错误的,如:信息...
@曹峰4359:总经理报销业务费用2000元,全部冲抵往来款,怎么做分录 -
乌尚19133472523…… 你好: 总经理报销业务费用2000元,全部冲抵往来款 借:销售费用-业务费 2000 贷:其他应付款-总经理 2000 希望可以帮到你! 望采纳,谢谢!
@曹峰4359:应收帐款的余额要对冲要怎样做分录? -
乌尚19133472523…… 借:应收账款-李四 1563 贷:应收账款-张三 1563 以他们为同一老板的说明为附件.
@曹峰4359:我公司欠对方公司往来款,现我公司又要收取对方公司货款,现申请冲抵往来款,财务需办什么手续做账务处理 -
乌尚19133472523…… 您好,会计学堂邹老师为您解答 双方签个协议,冲抵多少往来款就是了,双方对这个金额认可了就可以 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@曹峰4359:往来账可以和发工资对冲吗 -
乌尚19133472523…… 往来账不可以和发工资对冲:1.往来账是债权和债务的体现.2.员工工资是费用计入生产成本的体现.3.结算往来账务必须经过账务处理,运用会计分录完成.
@曹峰4359:怎样冲减往来款项
乌尚19133472523…… 你的描述过于简单,这要区分该款项的用途以及双方已经开展的业务的情况. 一\根据用途来记 如果是B公司还款,A公司应记入 其它应收款-B公司 如果是预付的款项,A公司应记入 其它应付款-B公司 二\根据已开展业务来积 依据你所讲的,双方已经有往来款项,那么最简单的办法是,记入已经设立的往来户.
乌尚19133472523…… 作出相应调整的会计分录如下: 借:销售费用 负数 (或红字) 贷:应收账款 负数 (或红字) 如果今年国税查账,发现单位去年12月份的销售费用不能在税前扣除, 借:以前年度损益调账 贷:应交税费——查补企业所得税 借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整
@曹峰4359:应付账款借方余额调到其他应付款分录怎么做 -
乌尚19133472523…… 应付账款借方余额调到其他应付款,只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可,分录是 借:其他应付款—某某贷:应付账款—某某
@曹峰4359:货款对冲,分录怎么做 -
乌尚19133472523…… 1.收到汇票借:应收账款——客户B 102000 贷:财务费用 2000 银行存款 1000002.转付给供货商C借:应付账款——供货商C 102000 贷:应收账款 102000
@曹峰4359:关于调账问题我公司和A公司有其他应收款和其他应付款.如果把两个冲
乌尚19133472523…… 如果对冲,你公司和A公司分别开具还款收据,收据作为记账凭证的附件入账,摘要写:应收款抵减应付款.或,应收应付对冲. 2011-02-11 14:26 补充问题 为什么开收...
@曹峰4359:怎样编制会计分录 -
乌尚19133472523…… 会计分录是根据借贷记账法“有借必有贷,借贷必相等”的记账规则编制的,实行信息化后,有部分会计分录的编制与手工存在差异,需进行相应的变换才能保证会计信息的正确性,否则输出的账簿和报表等会计信息有可能是错误的,如:信息...
@曹峰4359:总经理报销业务费用2000元,全部冲抵往来款,怎么做分录 -
乌尚19133472523…… 你好: 总经理报销业务费用2000元,全部冲抵往来款 借:销售费用-业务费 2000 贷:其他应付款-总经理 2000 希望可以帮到你! 望采纳,谢谢!
@曹峰4359:应收帐款的余额要对冲要怎样做分录? -
乌尚19133472523…… 借:应收账款-李四 1563 贷:应收账款-张三 1563 以他们为同一老板的说明为附件.
@曹峰4359:我公司欠对方公司往来款,现我公司又要收取对方公司货款,现申请冲抵往来款,财务需办什么手续做账务处理 -
乌尚19133472523…… 您好,会计学堂邹老师为您解答 双方签个协议,冲抵多少往来款就是了,双方对这个金额认可了就可以 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@曹峰4359:往来账可以和发工资对冲吗 -
乌尚19133472523…… 往来账不可以和发工资对冲:1.往来账是债权和债务的体现.2.员工工资是费用计入生产成本的体现.3.结算往来账务必须经过账务处理,运用会计分录完成.
@曹峰4359:怎样冲减往来款项
乌尚19133472523…… 你的描述过于简单,这要区分该款项的用途以及双方已经开展的业务的情况. 一\根据用途来记 如果是B公司还款,A公司应记入 其它应收款-B公司 如果是预付的款项,A公司应记入 其它应付款-B公司 二\根据已开展业务来积 依据你所讲的,双方已经有往来款项,那么最简单的办法是,记入已经设立的往来户.