跨年度红冲收入会计分录

@乐瑞1708:跨年度开具红字发票怎样做账 -
胡雷13672981372…… 一般开了红字发票后都要重新开出正常的发票,跨年度,但是一正一负已经平了,所以 跨年度做法都一样.

@乐瑞1708:跨年度冲红字发票账务处理?
胡雷13672981372…… 1、红字发票借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本借:库存商品 根据14年12月当时的结转成本(同时增加数量) 贷:以前年度损益调整 根据14年12月当时的结转成本3、结转未分配利润借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)

@乐瑞1708:我公司开出增值税专用发票,过了几个月,跨年了要红冲,红冲好了还不用开蓝字发票,要怎么作会计分录啊? -
胡雷13672981372…… 我觉得首先2113要先看你开的发票为什么要红冲,像你这种开了红冲后不用开蓝字的一般是产生了退货,应该有对方的退货证明或其他原因开具红字发票的5261证明,然后根据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵4102扣联,进行会计处理.会计分录:冲减成本,增加库存1、借:库存商品 贷:1653以前年度损益调整 冲减收入、税金、资金(往来)2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(销售税额)(红字) 贷:银行存款(往来账款)内 其上年度缴纳的所得税在今年进行递减,最后将以前年度损益调整的差额计入利润分配-未分配利润3、借:以前年度损益调整 贷:利容润分配

@乐瑞1708:跨年度退货如何进行会计处理? -
胡雷13672981372…… 跨年度退货,需要冲回收入,做会计分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:应收账款 应交税费-应交增值税(销项税额)(红数) 同时: 借:库存商品 贷:利润分配-未分配利润

@乐瑞1708:如果是跨年冲销销售收入的怎么做会计分录 比如13年的时候已经算成本了它14年才开销售发票来冲销的 -
胡雷13672981372…… 在13年你已经出货,只是没有开票而已,说明收入和成本都已经确认过了;14年开发票,先做红字收入(未开票确认的收入),按发票重新确认收入就可以

@乐瑞1708:开红字发票跨年度怎么处理账务?
胡雷13672981372…… 1摘要记录:2月份红字发票(冲掉12月某某凭证的销售票 ) 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2摘要记录:调整14年度损益 ...

@乐瑞1708:跨年度红字冲账如何处理 -
胡雷13672981372…… 往来冲销.摘要写:调整09年10月6#凭证.借:应付账款 4119.9 贷:材料采购 4119.50

@乐瑞1708:年底红字发票销售方因开票有误忘记作废跨年开红字发票如何作分录 -
胡雷13672981372…… 这张冲红的发票可以在今年的收入中体现,因09年已交增值税,如果你09年已交所得税,最好不要按照以前年度损益调整,很麻烦的,今年的票就记在今年里,红字做与原分录一样即可.

@乐瑞1708:会计帐务跨年调整,实例,高分求助. -
胡雷13672981372…… 1. 将上年的 借:利润分配—未分配利润5万元 贷:应交税金—增值税进项税额转出5万元 红冲,即 贷:以前年度损益调整 5万元 贷:应交税金—增值税进项税额转出 -5万元2.17%,销项税50000折合主营业务收入294117.65,假定成本为...

@乐瑞1708:可以在下一年用红字冲?上一年度的会计分录做错了,可以在下一年用红
胡雷13672981372…… 跨年度出现会计分录出现问题,如果出现的错误是不涉及到损益类科目的,是不需要通过以前年度损益来调整.以前年度损益是用来调整跟利润有关的跨年度错账.如果只是资产,负债之间的会计科目做错了,只需做个红字冲回,再做张正确的蓝字分录即可.

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